为全面贯彻落实省委、省政府关于加强高校审计工作的要求及省审计厅《关于开展省属高等院校财务收支管理自查的通知》精神,学校成立了由校长陈启军任组长,总会计师杜景顺任副组长,相关单位主要负责人为成员的财务收支自查工作领导小组。7月5日,学校召开财务收支管理自查工作会议,总会计师杜景顺出席并主持会议。
会议传达了省审计厅专题培训会议精神,学习、解读了审计厅《关于省属高校财务收支管理情况自查工作方案》,部署落实我校自查工作。
省审计厅本次财务收支管理调查了解的内容及重点包括:学校家底、财务收支、科研发展、人才管理等方面情况以及近三年来取得的可复制推广的经验做法。会议强调,要严格按照《方案》要求,认真查摆学校管理薄弱环节和内控风险隐患,并通过整改落实,进一步提高学校科学化、规范化管理水平,保障学校各项事业健康持续发展。
会议要求,各有关单位要提高认识,增强责任意识和大局意识,高度重视本次审计调查工作,单位主要负责人要亲力亲为,认真组织,严格把关,做到人员落实、任务落实、责任落实,整改落实。要对方案中提到的重点关注事项进行充分研究,对照检查,对存在的问题要做到如实反映,不得弄虚作假和欺报瞒报。要制定切实可行的整改措施,确保整改见实效;要加强沟通,密切配合,保证本次自查工作按时、保质完成。
学校审计处审计科科长刘俊生对各类报表在填报过程中可能存在的问题进行了解读,对一些事项进行了说明。学校财务收支自查工作领导小组成员及审计处全体人员参加会议。